Loading...
HomeMy WebLinkAboutOF-0823-IE-2026.pdf a re s e ,_ AUTORIDAD p DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 28 de agosto de 2026 OF-0823-IE-2026 Senora Merari Herrera Campos Jefe del Departamento de Proveeduria ASUNTO: Gestion de pago de factura numero 532737. REFERENCIA: procedimiento de contratacion directa numero 2023PX-000023- 0008300001 "CONTRATACION VIA ExcEPCION BAJO LA MODAL/DAD DE CONTRATO SEGUN DEMANDA DE PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA" Estimada senora: Se remite para el tramite de pago la factura electronica consecutivo numero 532737, del 05 de agosto de 2026, por un monto de ¢897 773,70 (Ochocientos noventa y siete mil setecientos setenta y tres con 70/100 colones) suscrita por el contratista JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL, por concepto de Publicacion de Resoluciones (RE-0037-IE-2026) en Diario Oficial La Gaceta, originada del proceso de Iicitacion indicado en la referencia y que corresponde a publicacion de resoluciones. El objeto de la contratacion correspondiente a la factura en pago fue recibido a satisfaccion. De la revision realizada al expediente del procedimiento de contratacion, se confirma que el mismo se encuentra completo a la fecha. A continuacion, se detalla el cuadro de la codificacion de la factura Centro de costo 2100 Codigo de actividad regulada 02 Codi o de sector 03 Subsector Regulado 02 Segmento Regulado 01 Regulado RECOPE Proceso Proyecto 21 Cuenta presupuestaria 1.03.01 Cuarto nivel 001 Monto por Cubrir 0897773.70 Orden de compra/Contrato 1958 �Solicitud de comprade compra 2735 � aresep 28 de agosto de 2026 , t DE LORIDAO RORA OF-0823-I E-2026 DE OS SERVIOOS OS PUBLLADOS Pagina 2 • Se deja constancia por este medio, que, por corresponder la factura a pagar a una licitacion iniciada a partir del 2023, tal y como se nos ha informado a traves de los enlaces, previo a tramitar este oficio, se tramito en SICOP, en el expediente electronico de la contratacion, la recepcion definitiva del producto (bien o servicio) a pagar, la cual fue asignada a la persona funcionaria encargada de tramitar el pago por parte de la Direccion de Finanzas y se cuenta con la solicitud de pago por parte del contratista. Atentamente, INTENDENCIA DE ENERGIA Firmado digitalmente por MARIO ALBERTO MORA QUIROS (FIRMA) Mario Alberto Mora Quiros Intendente de Energia C: ET-078-2026 Amm